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Determina
Numero protocollo: 
514
Data protocollo: 
13/06/2014
Descrizione: 
saldo fattura n. 257035/G9 del 14/05/2014 periodo 01/02/2014-30/04/2014 forn. v.le da vinci 10 matricola contatore 12F022275
Valore (impegno): 
€114.29
Ufficio competente: 
Ufficio Contabilità
Acquisizione CIG
Modalita acquisto: 
affidamento diretto - fornitore unico
Pagamento
Pagamento: 
Inviato da admin il Gio, 17/07/2014 - 11:39

Source URL (modified on 17/07/2014 - 11:39): https://www.malignani.ud.it/trasparenza-attivit%C3%A0-negoziale/amga-energia-servizi-2